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세출현황을 지급일시, 부서명, 회계구분/경비구분, 세부사업명, 통계목, 사업개요, 지출액, 지급명령 번호 순으로 나타낸 표입니다.
지급일시 부서명 회계구분
경비구분
세부사업명 통계목 사업개요 지출액 지급명령 번호
2026.01.14 재무과

일반회계

일반지출

사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

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일반지출

사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

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사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

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사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

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사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

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사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

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사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

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사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

일반회계

일반지출

사무관리비 전세버스 임차료 지출(산불 진화 인력 수송) 3,300,000 00000396
2026.01.14 재무과

일반회계

일반지출

기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397
2026.01.14 재무과

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기타보상금 고향사랑기부제 답례품 구입(의성사랑상품권) 6,090,000 00000397

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